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山西省天鎮縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-10-12  作者:  新聞來源:  【字號: | |

山西省天鎮縣人民檢察院

2018年度部門決算

 

第一部分  概況

(一)主要職責

天鎮縣人民檢察院系大同市人民檢察院直屬領導的正科級建制單位。主要職責:

1、負責對公安機關、國家安全機關、監獄、監察委員會提請批準逮捕的案件審查決定是否逮捕;對公安等偵查部門立案偵查是否合法實行法律監督;對偵查部門提請延長偵查羈押期限的案件決定是否批準;對偵查部門應當立案而不立案的案件實施法律監督;負責對刑事判決、裁定的執行和監管活動實行法律監督;對看守所內的職務犯罪直接立案偵查;對服刑人員的又犯罪案件和勞教人員的犯罪案件審查批捕、提起公訴等工作。

2、負責刑事案件審查起訴,決定起訴不起訴;出庭支持公訴;對人民法院的刑事審判活動是否合法實施法律監督;對確有錯誤的刑事判決、裁定提起抗訴和出庭支持抗訴。

3、負責受理公民的報案、舉報、檢舉和控告;對舉報線索進行分流;綜合反映控告和舉報情況;受理公民的刑事申訴;受理服刑罪犯及其法定代理人、近親屬的申訴;負責受理不服人民檢察院不批準逮捕、不起訴、撤銷案件及其他處理決定的申訴;承辦由本院管轄的刑事申訴案件和刑事賠償案件。

4、負責對人民法院的民事、行政案件的審判活動是否合法實施法律監督;對人民法院已發生法律效力的民事、行政判決、裁定確有錯誤或者違反法定程序可能影響案件正確判決、裁定的,依法提出抗訴等工作;負責對本轄區內侵害國家利益和社會公共利益的行為進行調查取證,督促行政機關依法履職,必要的時候提起公益訴訟。

二、機構設置情況

我院共設機構5個,分別為:辦公室第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、政治部。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計554.74萬元。與2017年相比,收、支總計減少50.32萬元,下降8.3%。主要原因是一部分人員轉隸至紀委監察委,工資總額有所下降

二、收入決算情況說明

本年收入合計554.74萬元,其中:財政撥款收入554.71萬元,占比99.9946%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元%;附屬單位上繳收入0萬元%;其他收入0.03萬元,占比0.00054%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計551.69萬元,其中:基本支出429.41萬元,占比77.84%;項目支出122.28萬元,占比22.16%,上繳上級支出0萬元,經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計554.72萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計減少49.99萬元,下降8.23%。主要原因是一部分人員轉隸至紀委監察委,工資總額有所下降

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出551.69萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少53.02萬元,下降8.77%。主要原因是一部分人員轉隸至紀委監察委,工資總額有所下降。其中,人員經費337.16萬元,占比61.11%,日常公用經費214.53萬元,占比38.89%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

2018年,我院公共安全支出551.69萬元,完成預算的123%,用于單位人員經費、維護單位的日常及業務運行等,較2017年決算減少33.81萬元,下降5.8%,主要原因是轉隸監委的人員經費為縣級財政保障,不列入財政撥款范圍

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為19.23萬元,完成預算的54.94%,比上年減少2.9萬元,下降13.1%,原因是車輛維修費用減少。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行費支出決算19.23萬元,占比100%,比上年減少2.9萬元,下降13.1%;公務接待費支出決算0萬元,比上年減少(增加)0萬元。具體情況如下:

我院無因公出國(境)費用支出,公務用車購置數為0,公務用車保有量11輛,無公務接待費。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出214.53萬元,比2017年減少14.9萬元,降低6.5%。主要原因是轉隸監委的人員經費為縣級財政保障,不列入財政撥款范圍

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額20.79萬元,其中:政府采購貨物支出20.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛11其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車9輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2018年度,天鎮縣人民檢察院實行績效目標管理的項目0,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。開展項目績效監控和績效評價等情況。

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 
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